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消防培训学校,小规模,现在支付安装消防工程的款项,,计入什么科目,金额较多
你好!在建工程,以后转入固定资产
这个月是不是最后一次交残保金
你好,没有这个规定
小规模企业,销售和服务分开核算,是分别达不到9万不缴税还是合计达不到9万不缴税
你好!是一共不超过9万
老师,我看8月份开票不含税收入是4482.61,怎么会计交的印花税按5379.13算的啊
你好,印花税是按含税金额计算申报的
老师,您好!我公司主要业务是建筑劳务,有建筑工人1千多人,每月发点生活费,过年结清,个人所得税申报时按照计提申报(不是按实际发放工资申报),这样可以吗?如果按照实际发放申报,过年那个月发工资很多,申报时就要交很多个税,怎么样解决这个问题比较妥?谢谢!
你好!按应发工资计提个人,不然年底个税太高
可以再在金蝶k3 ctbs中导出带有英文的资产负债表吗 怎么操作
导不了的
请教一个问题,小规模纳税人月销售额大于3万,l小于10万。是不是免征教育费附加?如果免征教育费附加,是不是就直接申报0还是怎么做分录
你好,是的
计税依据是多少,就填写多少,最终不用纳税
不用做计提 的分录
重要事项告知二写的8月至9月即时申报是什么意思?
你好,就是在8 9月份申报期内尽快申报缴纳的意思
本月进项税400,销项税1000,然后分录:借:应交税费-转出未交增值税600,贷:应交税费-未交增值税600;缴纳时,借:应交税费-未交增值税600,贷银行存款600,对吗?可是我发现这个进项税400没有体现在转出分录里面呀?是不是还要贷:应交税费--应交增值税--进项税额-400呢?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 600
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 600
是这样做分录
请问下, 员工出差, 改变时间了,产生了很多退票费, 有发票的,这个算在什么科目底下呢?
你好,计入管理费用——差旅费
因为出差发生的,一般都是计入管理费用或销售费用——差旅费