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劳务派遣开出去的票是6%,有什么进项票可以抵扣?是不是没有票可以抵?
你好,比较少,可能是办公用品
怎么样能少交残保金
你好!安排适量的残疾人或减少工作人员数量
你好,老师,还有一个问题,公司刚成立初,8号我借款办理公司加油卡5000,会计分录是借其他应收款5000,贷银行存款5000,办完加油卡拿回发票回来报销,18号账借管理费用-燃油费5000,贷其他应收款5000,两次两笔会计分录对吗?如果同一天借款后又审批报销了,做账会计分录:借其他应收款5000,贷银存5000;借管理费用5000,贷其他应收款5000吗这样累计下方借贷两边10000元,这样做分录对吗?
您好!分录是可以的。只看科目余额就可以了不用看累计。
另外,需要说明的是,你5000元油费不是一个月用完,全部记录在一个月的管理费用是不合理的
老师,6月份去税局代开发票,当月发现发票税率有问题去税局作废了,但税已扣,怎么做会计分录呢?现在税款退回,又怎么做分录呢?
你好!作废挂在其他应收款就可以,收到在冲回
老师 我发现 应交税金科目 贷方余额多出873.92元 我们实际没有多交税 怎么调整呢?实际我们没有多交或者少记
贷方有金额的话证明是你们要交的税,不是代表你们多交了税。如果要调就调到管理费用科目去,汇算清缴时再调整。
应税销售额指的是收入吗,服务业的应税销售额达到多少 就要变为一般纳税人了
你好,是指不含税收入
服务业是500万
因公司会计有事一个季度 让代理记账公司代帐一个季度 毕竟是工业企业 可以想象到帐很乱 5月到7月 和银行对账单都对不上 我可以自己按照我的系统重新记账 表报表吗 不理会之前的 顺着系统4月帐
你好,需要接着之前的进行处理,对方不对的地方,你可以做更正分录
老师,您好,老师,您好,有个问题想咨询您,有个项目客户是学校,学校要求把明细开成合同封面中的项目名称 “XXXX学院数字媒体关键技术研究与应用开发实验室省级政府采购项目”,然后有一个明细附上,是否可行?如不可行,如何开票?
可以,附上销售清单
如果从银行存款取现应该分别怎么做账呢?现金日记账和银行存款日记账又或是公司明细账?
你好,库存现金增加,银行存款减少
借;库存现金 贷;银行存款
住宿费增值税专票抵扣后会计分录是怎么写的
您好!借管理费用-差旅费等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:现金等。