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老师请问小企业应提供什么财务报表
你好,一般是资产负债表,利润表,现金流量表
我在9月去税局代开了70万的旅游服务发票,如果我要找费用发票来抵企业所得税,那我的费用发票必须是几月份的,六七月份的可以吗?
你好,一般也是9月份的
没有进项税,税负率很高,有什么办法吗? 我有个贸易公司从事收购废料(工业废料含有色金属),收购后出售给冶炼公司。进来大多没有发票(这一行都是这样的),但销售需开具增值税票,造成几乎没有进项税,税负率很高,也就是说几乎无利可图,但社会上这样的单位很多,我也不知道他们怎么操作的,不知道他们用的什么办法, 所以请教,像我这样的贸易公司从事以上业务,要想有利可图,税务上如何操作,有什么办法吗?
你好,可能会涉及虚开进项发票来控制增值税税负率
请教您个问题,印花税购销合同的计税依据是什么?
你好,计税依据是不含税销售收入
在9月份之前,公司没有开过任何发票,报表也处于亏损30万状态,如果我在9月代开了70万的发票,是不是我还要去找40万的费用发票来抵企业所得税呢?
如果要做亏损状态就要的。
公司总经理的电话费付款单位是以个人名义开的能入账吗?注:(公司薪酬制度上总经理的电话费是按实报销)
你好,可以的
老师,我是做代理记账的,这个月客户交给我的餐饮发票的记账联,我看到是有重隐,上面的是这个月的,下面的是上个月,写样的发票能做帐吗,怎么处理
你好,一般是问题不大
发票红冲;6月份开给人家的发票,对方说没有我们销售方的银行帐号
六个月内可以申请红字发票。
请问下,到业务往来单位看病人,费用用哪个科目核算
你好!按规定是业务招待费
老师,有个问题需要请教,我们是商业企业一般纳税人,8月份税管员来查账发现有个5月份的发货没有开具发票,税管员要求我们把税款先交上,他在税局平台做了个报表,这个货销项税是3万,我们要先交3万,这个月报税时让我在报表里将这个3万扣出来,但我每月增值税在1万多左右,预交的这3万税款下月能用来抵扣吗?
你是发出商品,他让你确认收入吗?那你预交了的税在申报表里有显示吗?