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请问老师,我上个月计提工资是31500元,实际发工资是32500元,该怎么做分录?
你好,补计提工资1000
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬1000
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬1000
我想问一下,我们员工的医社保之前交了医社保,但现在不在公司上班,我们公司就到地税把这个医社保退回来,那这个退回来的医社保怎么处理科目?
您好!您有收到了钱还是什么吗?减掉一个人不用特意做分录。
怎么开通SVIP
您好!需要交钱才能办理。
苗木向外采购时和期间所发生的费用,包括成林前的养护都记什么会计科目,谢谢
你好记录生物性资产的成本就可以,
我想从个人那收钱 再付出去其他应付款也可以 老师应收也可以吧
您好!可以的。
下面的分录没错。
下面的分录没错。
支付合同款,求记帐凭证
您好!借:应付账款 贷:银行存款等。
契证拿到了,房产证和土地证没有拿到可以如固定资产吗?还是要等到土地证和房产证到了才可以做账
您好!可以先入的。
老师如果通用机打发票开错了可以当时作废,如果超过了24小时后,可唔可以作废,还是要开负数冲减啊
你好,只要是在当月,是可以作废的
填写记账凭证 练习15-2 购进原料 2015年12月11日, 购买乙材料一批,不含增值税款项为19,000.00元,增值税税率为17%,含税运费为1,000.00元。货款已用银行支付,并已验收入库。老师这怎么计算
原材料=19000+1000/1.11
进项税额=19000*17%+1000/1.11*11%
进项税额=19000*17%+1000/1.11*11%
老师,我们购买的商品的2年的商标使用权计入什么科目啊
你好,计入长期待摊费用


