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老师,工程设计费入什么科目?
你好,一般是计入工程的成本 比如在建工程
买东西开的增值税发票 走费用报销是不能抵扣的吗
您好!这个看是具体什么费用。如果是福利费是不能抵扣的。生产经营用的可以抵扣。
交通费,加油费,过路费应该放到那个二级科目
你好,这个每个企业设置的就不同了,有分别设置对应的 明细的,有笼统的计入车辆使用费的
老师,我做到旅游业的题目里,有一个会务费收入是59392元,可是软件里算出来的应交税金-应交增值税是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游业的增值税率是5%吗?
是小规模,税率是3%
老师您好。我们单位发生了个人刷卡够货,不用开发票,但收款银行是我们的公户,请问我不想做这个月的收入,我该怎么做呢?
您好!您可以先挂在其他应付款上。
老师你好,销项负数发票如何做分录?我是根据发票做外账的,当下月红冲的时候我这张发票是要单独拿出来去做红冲的,那我当月这个作废的发票还要入账么?
您好!作废的不用入账。
负数发票跟正数发票是一样的。只是金额是负数。
老师,购买车发生管理费,二保费,GPS 押金,上牌,购车款,焊车厢,购置税,机动车商险,交强险(1200+1550+2000+4000+113000+15800+9658.12+8416.57+3575.65=159200.34)但只收到车款的增值税发票,请问其他的项目怎么写分录?
都入到车的成本里,借:固定资产 和管理费用 贷:现金或银行存款
付款金额比收到发票金额多0.01,账务怎么处理
您好,多付的1分钱计入财务费用就可以了。
公司有两个银行账户 一个对公 一个对私 现在老板叫我做内帐 让他看清楚数 那我是要把两个账户的都一起做吗?外帐的话 我们只做对公账户得数 现在要做内帐该怎么做呢
你好,内帐分别核算对公,对私的
老师我咨询一下,税友,金税三期,百旺,航天等这些哪几个是功能差不多相同的?都是分别有啥功能?没操作过,但是常常听到。
就是开票系统,差不多相同的。