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年末结束了,我这个要怎么结转本你那利润
你好,你都已经把本年利润结转到了利润分配了
借;本年利润519.6,贷:利润分配-未分配利润 519.6
借;本年利润519.6,贷:利润分配-未分配利润 519.6
老师,不是货物运输企业发生了货运运输业务可以找税务局代开增值税专用发票,自己没有这个业务范围那可以找税局代开不?
自己开不了发票的才会找税局代开,如果没有业务范围代开不了。
增值税发票地址变更了还能扫描吗
这个不合规定的发票,扫描是没影响,但能重开最好。
老师 请问一下 一个企业在国税没有核定有企业所得税 地税也没有 有这种可能吗?
没有核定就是查账征收方式。
已营业两个多月的公司,之前没人做账,现在外账该怎么做,收入没开出发票,支出只有一堆收款收据和送货单,现在让我做外账,该怎么开始,之前两个月的外账也要做吗,没什么发票光收据能拿来做外账吗
之前的也要做帐,你把发票选出来做外帐吧,。。。。。
老师,开的票是1000元,而实际应该是980元,要按980元报销,怎么办?发票还能用吗、
你好,可以的,报销金额小于发票金额是可以的
刚看了房地产做的凭证,有个问题想问,支付土地出让金,这个是用于商品房开发的,借方不是应该借:开发成本吗?这个土地是用于商品房开发的
你好,是应当计入开发成本核算
还有有关工资方面的做外账怎么搞,6月份成立的,还没有报过税,也没有会计做账,之前给员工发工资也没有扣税,那做之前的外账需要把员工工资录入吗,要的话那不就要做假的工资报表了
外帐一般会从六月做工资哦,多列支费用
老师,请教一下买了月饼的增值税专用发票,我把税认证了又做了转出,实际分录我应该如何录
借;管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款等科目
借;管理费用 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借;管理费用 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
我们对公打给装修公司个人卡,装修公司不给开发票怎么办?我可以用广告费的发票冲吗?
外帐可以拿其他发票冲抵。。。。。。


