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老师,请问公司车修理费由公司公账付给修车行,然后保险公司赔款到公司公账,分别怎么做账,而且付给修车行的修理费发票不给我司,给保险公司怎么办
借;管理费用等科目 贷;银行存款
借;银行存款 贷;管理费用
老师,如果按照 管理费用-开办费 这样记,7-9月是筹建期,那么10月预缴企业所得税时,是不是得纳税调整?
您好!不用调整的。一般汇算清缴才调整。
你好老师,问一下,是不是所有通过公帐的货款都需要开票
你好,不是必须开票,而是需要按规定申报收入
企业购入材料
图片儿看不清楚,请将题复述一下,谢谢,
对于工资问题,是分别可以记管理费用和应付职工薪酬吗?还是其它情况?
您好!可以分别这样记。借:管理费用 贷:应付职工薪酬。
老师,请问公司餐费是不是必须做成业务招待费
你好,可能是差旅费,业务招待费,福利费等
老师,实发工资比计提时多,例 某人7月计提2000,9月发7月工资时,老板说给她加200元,我需要补提?怎么做调整,还是不用管
你好,需要补计提200的工资的
老师 因为公司资金紧张,公司法人每月都存钱进来,存进来的钱都挂了其他应付款科目,现在这个科目挂了1千多万,就是欠法人1千多万,有什么方法可以调一下这个科目 ,现在金额有点大
你好,如果有余额,就偿还,如果没有偿还,就只能是挂账了
专票增加需要提供哪些资料啊,谢谢!
您好!实际操作中每个地方税局具体要求不同,一般需要报税盘,营业执照副本原件复印件,经办人身份证原件复印件,合同复印件,公章过去填表。
老师银承支付与收到银承的业务,需要什么单据入帐?就是凭证购买附件附什么才是完整的
你好!一般是托收承付单