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老师,可以这样做分录不?借:库存商品,贷:库存现金,借:管理费用-开办费,贷:库存商品
您好!这个库存商品自用应该视同销售。
企业将自产的产品、货物用于除特殊情况以外的自产自用事项。此时,企业根据其具体用途,按产品的售价或组成计税价格、市场价格乘以适用的税率得到的应纳增值税与所用货物的售价之和,借记:“管理费用”、“应付股利”、“应付职工薪酬”、“固定资产”、“应付账款”等科目;按确定的销售收入,贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目,按应纳增值税额,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。
企业将自产的产品、货物用于除特殊情况以外的自产自用事项。此时,企业根据其具体用途,按产品的售价或组成计税价格、市场价格乘以适用的税率得到的应纳增值税与所用货物的售价之和,借记:“管理费用”、“应付股利”、“应付职工薪酬”、“固定资产”、“应付账款”等科目;按确定的销售收入,贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目,按应纳增值税额,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。
老师我要编写工资的记账凭证,请问总账科目是什么呀
你好,总账科目可能是管理费用,销售费用,制造费用等
想问一下,我们公司是小规模,交3个点的增值税,现有一家公司需要提供6个点的增值税发票,代开点,会让我们开吗?
你好,你们代开也只能是3%的增值税专用发票,也开不出6%的发票
如果是简易征收的可不可以不填现金流量表呢?
你好,现金流量表月份或季度一般是0,在年度的时候填报
老师您好!藏医到我院培训,本应交培训费8000元,我医院给予免收。后申请到财政拨款100000元,根据政策我院给予免费的培训费8000元可以用财政资金支付。现在我要怎样处理?怎样做分录?
借;银行存款等科目 贷;营业外收入或递延收益
老师,购买的装修材料计入什么科目啊?
你好,计入原材料,领用了计入长期待摊费用
老师,我们公司与另一家公司签订了围墙转让协议,已付了13万,之前老总邮票,但一直没来,我做的是预付款,现在老板说没有发票,我该怎么处理这笔账务啊
您好!您是卖给别人,还是别人卖给你?
咨询你一个问题:返货不返钱,就是货先返回来,整理后,明年再发去再卖,钱我们不返给他们,我该怎么记这笔帐
您好!收到货的时候,借:库存商品 贷:发出商品
老师,我们老板买回来装修材料投入到装修中了,我怎么该怎么账务处理啊?
借;长期待摊费用 贷;其他应付款
前四个月为小规模纳税人,申报税为零申报。第五个月改为一般纳税人,请问前四个月还是按小规模纳税人交税,第五个月按小规模交税吗
你好,第五个月按一般纳税人缴税


