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老师,我是做出纳,我们这边钱也是老板管的,我只负责核对差旅费报销单的钱。核对好了然后有人把发票寄回总部。我该怎么样登记日记账??
你好!你不付钱吗?那只做流水账就可以
老师,我公司会计把九月份开的一张增普做到八月的账里了,而且八月份的地税已经把报表报了,怎么办,我国税十月份季度申报的时候我可以用修改后的报表吗?会不会有什么问题?
你好!税不少交就可以
公司安装网络费用计入那个科目
你好,计入管理费用——办公费
老师,银行贷款所需要的账本,进销单据是怎么弄?是用A4纸打汇总表?还是?
你好!做一套新的
在练习5借款及其他中,练习2-3偿还一年的利息那个55000和5000是不是调换了位置才对呀,因为前面已经计提过五月份的利息了,5000应该是放在应付利息_借款利息中,
你好,根据你的描述,应当是的
这个分录怎么做?
借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款等科目
老师您好,请问酒店行业开票客人消费一百,我们是给他开价税合计一百吗?
你好!合计是100就可以
老师,农副产品比如购进了100元产品入库,借库存商品87 应交税费增值税进项13代银行存款100,买进来以后要卖出去售价110,销项税额110÷1.13*0.13=12.65,销项比进项要小12.65-13, 这时不交税,但这多出来的进项税怎么做分录?
你好,不用做分录,结转以后抵扣就是了
老师,是每个月的福利费不超过当月工资总额的百分之14吗?都可以全额扣除
你好,按年计算,而不是按月计算的
老师请问我们公司 增值税税控维护费 330 金税盘 490 银行支付怎么做分录啊?
借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。


