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老师请问我们公司
借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师 请问一下 我们公司有业务员报销 ,业务员手上又有公司的货款还没给完,就用他的报销抵扣货款,我该怎么记账呢
借;管理费用等科目 贷;其他应收款
老师,我们是服务公司,我们的人派遣到外单位去,工资是对方代垫的,可是我们单位的工资是当月计提次月发放,那边单位的工资是次月计提次月发放,那我每月就要计提两次工资,可以吗?
你好,是的,可以的
老师,现流表的D列的本年累计都是等于8月份C列数加上月数据吗?
你好!是本月数加上月的累计数
282613259我们之前的会计是,借管理费用-工资,贷其他应收款-社保 -公积金,应付职工薪酬,搞得管理费用-工资,跟应付职工薪酬-工资的金额都对不上
你好!找出差额查明原因,将多计提的在调整表里调出来
你好,税控盘的820元,全额抵扣怎么做分录出账抵扣,
借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师问题是现在B地的社保查不出来A 地的缴费情况,那是不是相对而言A 地的社保也应该查不出B地的缴费信息,也就不能判断其已就业了,是不是啊
你好,可以查询的,否则都可以一直去申请失业救助了
老师,员工拉了业务,有了提成,这个提成算什么费用
你好!计入工资核算就可以
请问,我其他应收款太多了,现在工商检查,怕人家说我们抽逃资金,请问我想把其他应收款减少些应该怎么来做啊?
你好,可以通过现金的方式收回
老师,你好,支付仓库3个月租金,也收到发票了,请问怎么做分录呢
借;待摊费用 贷;银行存款等科目